工作指令
处理反记账凭证
目的
如果您输入了错误的凭证,可以对其进行反记账,这也会清除未清项。请注意,R/3只有在满足以下条
件时才能反记账:不包含已清项;仅包含供应商、客户或总账行项目;通过FI系统过账;仅包含有效
的值,如业务领域、成本和税码。
通常情况下,您会在与原始凭证相同的期间内过账反记账凭证。原始凭证的期间必须是开放的,才能过账反记账
凭证。如果该期间不是开放的,您可以覆盖过账日期字段,使用一个在开放
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