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- 2026-03-20 发布于福建
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2026年内审工作面试题集
一、单选题(每题2分,共10题)
1.题目:在审计过程中,如果发现内部控制存在缺陷,内审人员应首先采取的措施是?
A.立即停止相关业务活动
B.将问题直接上报给管理层
C.收集更多证据并记录缺陷细节
D.通知外部审计机构
答案:C
2.题目:针对一家制造业企业,内审部门在评估采购流程时,重点关注的风险是?
A.财务报告准确性
B.生产效率低下
C.供应商贿赂风险
D.库存积压
答案:C
3.题目:内部审计报告的独立性要求不包括?
A.审计建议需经审计委员会批准
B.审计人员与被审计部门无直接利益关系
C.审计结果直接影响被审计部门的绩效评估
D.审计工作不受管理层干预
答案:C
4.题目:某上市公司内审部门在执行IT审计时,发现系统存在数据泄露风险,最优先的行动是?
A.立即通知IT部门修复漏洞
B.要求公司管理层召开紧急会议
C.暂停所有系统操作
D.向监管机构报告
答案:A
5.题目:在审计抽样中,如果样本出现重大偏差,内审人员应?
A.增加样本量以验证结果
B.直接得出审计结论
C.暂停审计工作
D.忽略偏差并继续审计
答案:A
6.题目:针对金融行业的内审,以下哪项不属于反洗钱(AML)审计的范畴?
A.客户身份识别(KYC)流程有效性
B.大
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