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- 2026-03-20 发布于福建
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用好执法检查制度
第一章总则
第一条本制度依据《中华人民共和国企业法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国数据安全法》等相关国家法律法规,参照行业先进管理准则及集团母公司《企业风险管理规定》,结合公司内部加强专项风险防控、规范业务流程、提升管理效能的实际需求,制定本制度。旨在通过建立健全执法检查机制,实现对特定领域(以下简称“XX专项领域”)的系统性管控,防范化解重大风险,确保公司持续健康运营。
第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工,涵盖XX专项领域涉及的业务场景,包括但不限于采购管理、工程建设、合同履约、数据应用、资金审批等环节。
第三条本制度中下列术语含义:
(一)“XX专项管理”指公司针对XX专项领域制定的管理制度、操作流程及风险防控措施的统称,是规范业务活动、保障合规经营的基础性管理体系。
(二)“XX风险”指在XX专项领域运营过程中可能引发的法律责任、经济损失、声誉损害或运营中断的风险,包括但不限于合规风险、操作风险、市场风险等。
(三)“XX合规”指公司业务活动及员工行为严格遵循法律法规、监管要求及内部规章制度,确保经营行为的合法性、正当性。
第四条XX专项管理应遵循以下核心原则:
(一)全面覆盖:确保XX专项领域各项业务活动均纳入管理范围,不留监管空白。
(二)责任到人:明确各级管理主体及执行岗位的
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