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- 2026-03-23 发布于四川
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医院审计科科室职能
医院审计科作为内部监督体系的核心部门,承担着规范经济行为、防控运营风险、提升管理效能的重要职责,其职能覆盖医院经济活动全周期,深度融入业务流程各环节,通过独立、客观的监督评价,为医院高质量发展提供机制保障。具体职能主要体现在以下方面:
一、财务收支与预算管理审计
财务审计是审计科的基础职能,重点围绕资金流向的合规性、预算执行的精准性及会计信息的真实性展开。在预算管理审计中,需全程跟踪预算编制、执行、调整、考核全流程。预算编制阶段,重点审查预算项目是否符合医院战略规划,数据测算是否基于历史业务量、物价变动等客观因素,是否存在虚列项目或夸大需求的情况;预算执行阶段,通过月度分析、季度抽查等方式,比对实际支出与预算指标的偏差,对超支幅度较大的科室或项目(如药品、耗材采购),需追溯审批依据,核查是否存在无预算支出、超预算支出或拆分项目规避审批的行为;预算调整阶段,严格审核调整申请的合理性,重点关注因政策变化、突发事件等客观因素导致的调整,杜绝以调整为名行预算松弛之实的现象。
在财务收支审计中,以“真实性、合法性、效益性”为核心标准。收入方面,覆盖医疗收入、科教收入、其他收入等全口径,通过收费系统数据与财务账面数据的比对,核查是否存在漏收、少收、私设“小金库”等问题;重点关注门诊、住院收费环节,抽查收费票据的连续性、完整性,验证退费流程是否符合“原路径返还、双人确认”的内
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