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- 2026-03-31 发布于山东
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第1篇
第一章总则
第一条为加强信贷出账中心的管理,确保信贷业务的准确、高效和合规,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等相关法律法规,结合我行实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于信贷出账中心的所有员工,包括信贷出账人员、审核人员、管理人员等。
第三条信贷出账中心应遵循以下原则:
(一)依法合规:严格遵守国家法律法规和监管政策,确保信贷业务合法、合规。
(二)风险可控:加强风险防控,确保信贷资金安全。
(三)服务至上:以提高客户满意度为目标,为客户提供优质、高效的信贷服务。
(四)责任明确:明确各部门、各岗位的职责,确保信贷业务顺利进行。
第二章组织架构与职责
第四条信贷出账中心设主任一名,副主任一名,下设信贷出账部、审核部、综合管理部。
第五条信贷出账中心各部门职责如下:
(一)信贷出账部:
1.负责信贷业务的出账工作,确保出账准确、及时;
2.负责信贷合同、凭证的审核、归档;
3.负责信贷业务的查询、统计、分析;
4.负责信贷业务的客户沟通、协调。
(二)审核部:
1.负责信贷业务的审核工作,确保业务合规、风险可控;
2.负责信贷合同、凭证的审核、归档;
3.负责信贷业务的咨询、解答、指导。
(三)综合管理部:
1.负责信贷出账中心的日常管理工作,确保各项工作有序开展;
2.负责信贷出账中心的人力资源管理、绩
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