单位财务内部审计方案.pdfVIP

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  • 2026-04-01 发布于北京
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局由属等Q单年财务内部惇耕为室

开展内部审计工作是《审计法》使命职责,是时代的

求,是综合性监督活动。为了进一步范例直属事业单位领导

干部的行政活动,加强经费管理,进步资金使用效益,严肃

财经纪律,确保教育资金安全运行,范例全市教育体系内部

审计工作,促进廉政建立,依据《审计署关于内部审计工作

的规定》、教育部《教育体系内部审计工作规定》以及省教

育厅X《X省教育体系内部审计工作规程》等法律规矩,依据

市教体局工作安排,订定本方案。

一、强化组织领导,创建健全机构

创建直属事业单位财务内部审计领导小组

组长:XXX

成员:XXX

领导组下设办公室,设在市教体局监察室,由XXX兼任

办公室主任。

二、层层明确责任,突出工作重点

(一)踏实开展工作,细致推行职责

1、内审领导组严格依据相干法律规矩求,切实加

强对审计工作的组织领导,部署安排直属事业单位的内部审

计工作,分项目创建审计工作组开展审计工作,严格实行审

计工作的相干规定,确保审计任务的完成,及时向内审领导

组陈诉审计结果,提交

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