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- 2026-04-09 发布于山东
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2026年审计师真题真题真题真题卷
姓名:_____?准考证号:_____?得分:______
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计师发现某公司存在内部控制缺陷,导致财务报表可能存在重大错报。根据审计准则,审计师应如何处理这一情况?
A.立即停止审计工作,直至内部控制缺陷被修复
B.继续进行审计,但减少审计程序的数量
C.提请管理层修复内部控制缺陷,并评估修复后的风险
D.直接将内部控制缺陷报告给监管机构
2.在进行实质性程序时,审计师采用抽样方法测试账户余额的准确性。如果样本结果表明账户余额存在重大错报,审计师应如何处理?
A.增加样本量,重新进行测试
B.认为单个样本结果不足以得出结论,无需进一步行动
C.直接调整账户余额,直至测试结果符合要求
D.认为内部控制有效,无需进一步测试
3.审计师在审查某公司的采购记录时,发现部分采购订单缺少审批签字。根据审计准则,审计师应如何处理?
A.忽略该问题,认为审批签字不影响采购的真实性
B.提请管理层解释审批签字缺失的原因,并评估其对财务报表的影响
C.立即停止审计工作,直至所有采购订单都完成审批
D.认为审批签字缺失是正常现象,无需进
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