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- 2026-04-12 发布于河南
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2025年企业内部审计服务合同三篇
篇一
合同双方
委托方(以下简称“企业”):[企业法定全称]
法定代表人:[姓名]
注册地址:[地址]
统一社会信用代码:[代码]
审计服务提供方(以下简称“服务方”):[服务方法定全称]
法定代表人:[姓名]
注册地址:[地址]
统一社会信用代码:[代码]
签订日期与地点
本合同于2025年[具体日期]在[具体地点]由双方授权代表签字并盖章生效。
引言与背景
鉴于企业为加强内部控制、提升治理水平、优化风险管理及确保合规经营,希望委托服务方提供内部审计服务;
鉴于服务方具备相应的专业能力、资质和经验,愿意接受企业的委托提供内部审计服务。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,双方经友好协商,达成如下协议,以资共同遵守。
服务范围与对象
1.审计目标:服务方旨在通过独立、客观的审计活动,评价企业各项业务活动、内部控制系统的设计及运行有效性,识别并评估重大风险,促进企业完善治理结构,提高经营管理效率和效果,并确保企业遵守相关法律法规及内部政策。
2.审计范围:
*业务领域/部门:服务方将根据企业的需求和实际情况,对企业的财务收支、经济活动、运营管理、风险管理、合规性等方面进行审计。具体审计业务领域和部门由双方在年度审计计划中确定,可能包括但不限于财务部、人力资源部、销售部、生产部、信息技术部、采购部等。审计范围不
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