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- 2026-04-15 发布于江西
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企业内部审计知识手册(标准版)
1.第一章审计概述
1.1审计的定义与目的
1.2审计的类型与范围
1.3审计的基本流程与方法
1.4审计的法律与合规要求
2.第二章审计计划与组织
2.1审计计划的制定与执行
2.2审计团队的组成与职责
2.3审计项目的管理与协调
2.4审计风险的识别与评估
3.第三章审计实施与执行
3.1审计现场的准备与实施
3.2审计证据的收集与验证
3.3审计过程中的沟通与报告
3.4审计发现的记录与处理
4.第四章审计报告与沟通
4.1审计报告的编制与审核
4.2审计报告的沟通与反馈
4.3审计结果的运用与改进
4.4审计结果的保密与披露
5.第五章审计整改与监督
5.1审计发现问题的整改要求
5.2整改措施的跟踪与验证
5.3审计整改的监督与复核
5.4整改效果的评估与反馈
6.第六章审计质量与合规
6.1审计质量的保障措施
6.2审计过程中的合规性检查
6.3审计结果的合规性评估
6.4审计质量的持续改进
7.第七章审计工具与技术
7.1审计软件与工具的使用
7.2审计数据分析与处理
7.3审计技术的最新发展与应用
7.4审计工具的培训
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