2026年审计真题深度解析卷.doc

2026年审计真题深度解析卷

姓名:_____?准考证号:_____?得分:______

一、单选题(总共10题,每题2分)

1.在审计过程中,审计师发现被审计单位的内部控制存在缺陷,但该缺陷对财务报表的影响不重大。审计师应当如何处理?

A.立即报告管理层并要求整改

B.在审计报告中增加强调事项段

C.仅在内部审计报告中提及

D.不予理会,继续执行常规审计程序

2.审计工作底稿的编制目的是什么?

A.提高审计费用

B.展示审计师的专业能力

C.证明审计工作已执行且符合审计准则

D.增加被审计单位的财务负担

3.

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