质量管理体系内部审核手册(执行版).docx

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质量管理体系内部审核手册(执行版)

第1章总则

1.1手册适用范围

本手册适用于公司所有质量管理体系内部审核活动,覆盖从原材料采购、生产加工、仓储物流到成品销售及售后服务的全生命周期。审核范围包括公司总部、各级生产工厂、研发实验室、质量管理部门以及外包供应商的现场审核。

审核对象涵盖所有部门、岗位及过程,既包括关键过程(如焊接、注塑)的质量控制点,也包括一般过程(如办公环境、文件管理)。本手册不仅适用于公司内部员工,也适用于外部审核员在首次或再审核时依据该手册进行标准化作业。审核活动需依据本手册规定的流程、方法和记录要求执行,确保审核结果客观、公正、可追溯。

本手册是内部审核工作的“宪

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