亚联发展:吉林亚联发展科技股份有限公司内部控制审计报告.docxVIP

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亚联发展:吉林亚联发展科技股份有限公司内部控制审计报告.docx

吉林亚联发展科技股份有限公司内部控制审计报告

大华内字[2026]0011000029号

V

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)

此码川于证明该审让报贵是否山具有执业许可的会计师事务所出具,

您可使用手肌“扫中1”或进入“注朋会计师行业统一监管平台(htrp://acc.mof)进行验报告编码:京26VRQ5RN8M

吉林亚联发展科技股份有限公司内部控制审计报告

(截止2025年12月31日)

目录

一、内部控制审计报告

页次

1-2

MOORE大华国际

大莘会计師事荔所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]

电话:86(10传真:86(10

内部控制审计报告

大华内字[2026]0011000029号

吉林亚联发展科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称亚联发展)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、

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