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  • 2026-04-22 发布于广东
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中国平安内部审计管理办法(2026版).pdf

中国平安保险(集团)股份有限公司

内部审计管理办法(2026版)

第一章总则

第一条为规范中国平安保险(集团)股份有限公司(以下

简称“集团”或“集团公司”)内部审计工作,健全内部审计体

系,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据《保

险集团公司监督管理办法》《保险机构内部审计工作规范》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关

法律法规及监管政策规定,以及《中国平安保险(集团)股份有

限公司稽核监察制度》,制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司,同时适用于集团统筹指导

成员公司开展内部审计工作,各成员公司应在符合相关公司治理

原则的前提下,落实集团对于内部审计工作管理的要求,并结合

相关监管规定和实际情况,参照本办法建立和完善本公司的内部

审计制度。

第三条本办法所称内部审计,是一种独立、客观的确认和

咨询活动,它通过运用系统化和规范化的方法,审查、评价并改

善集团及成员公司的业务经营、内部控制和风险管理适当性和有

效性,以促进集团及成员公司完善治理、增加价值和实现目标。

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