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- 2026-04-22 发布于广东
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中国平安保险(集团)股份有限公司
内部审计管理办法(2026版)
第一章总则
第一条为规范中国平安保险(集团)股份有限公司(以下
简称“集团”或“集团公司”)内部审计工作,健全内部审计体
系,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据《保
险集团公司监督管理办法》《保险机构内部审计工作规范》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关
法律法规及监管政策规定,以及《中国平安保险(集团)股份有
限公司稽核监察制度》,制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司,同时适用于集团统筹指导
成员公司开展内部审计工作,各成员公司应在符合相关公司治理
原则的前提下,落实集团对于内部审计工作管理的要求,并结合
相关监管规定和实际情况,参照本办法建立和完善本公司的内部
审计制度。
第三条本办法所称内部审计,是一种独立、客观的确认和
咨询活动,它通过运用系统化和规范化的方法,审查、评价并改
善集团及成员公司的业务经营、内部控制和风险管理适当性和有
效性,以促进集团及成员公司完善治理、增加价值和实现目标。
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