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- 2026-04-24 发布于四川
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最新财务审计部工作总结
财务审计部2023年度工作总结
一、引言
2023年,财务审计部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下,紧紧围绕公司战略目标和年度工作重点,坚持风险导向、价值创造、合规经营的审计理念,全面履行审计监督职责,不断提升审计工作质量和效率,为公司健康稳定发展提供了有力保障。本年度,财务审计部共完成各类审计项目32项,提出审计建议86条,促进整改问题127项,挽回经济损失560万元,有效发挥了审计在风险防范、价值提升和合规经营方面的重要作用。
二、年度工作回顾
(一)审计项目完成情况
2023年,财务审计部共计划完成审计项目30项,实际完成32项,完成率106.7%。其中,财务收支审计12项,经济效益审计6项,经济责任审计5项,内部控制审计4项,专项审计3项,离任审计2项。
1.财务收支审计:完成12项财务收支审计,重点审查了收入确认、成本核算、费用报销、资金管理等环节,发现并纠正不规范操作38项,提出改进建议42条,涉及金额860万元。通过对销售收入的审计,发现收入确认提前问题5起,涉及金额230万元;通过对采购业务的审计,发现采购价格高于市场平均水平问题12起,涉及金额180万元。
2.经济效益审计:开展6项经济效益审计,重点关注投资回报率、成本控制、资源配置等指标,发现管理漏洞18个,提出
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