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- 2026-04-25 发布于北京
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2020年审计师审计基础历年高频考点汇总题库
一、单项选择题(每题2分,共20分)
1.注册会计师在执行财务报表审计时,首要目标是
A.发现所有舞弊行为
B.对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证
C.降低审计风险至零
D.出具无保留意见
2.下列关于审计证据可靠性的表述中,正确的是
A.内部证据比外部证据更可靠
B.口头证据比书面证据更可靠
C.直接获取的审计证据比间接获取的更可靠
D.复印件比原件更可靠
3.在风险评估程序中,注册会计师通常不实施
A.询问管理层
B.观察控制活动
C.重新执行控制
D.穿行测试
4.下列各项中,与“计价和分摊”认定最相关的是
A.应收账款账龄分析
B.固定资产减值测试
C.存货截止测试
D.银行存款函证
5.如果控制环境薄弱,注册会计师最可能采取的措施是
A.扩大实质性程序范围
B.减少控制测试样本量
C.降低重大错报风险水平
D.缩短审计报告日
6.下列关于抽样风险的说法中,错误的是
A.信赖过度风险影响审计效率
B.误受风险影响审计效果
C.扩大样本量可以降低抽样风险
D.非抽样风险无法通过调整样本量消除
7.注册会计师对应收账款实施函证程序时,最可能
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