2026年内部审计自查知识考试题及答案.docx

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2026年内部审计自查知识考试题及答案

一、单项选择题(每题2分,共20分)

1.根据《中国内部审计准则》,内部审计的首要目标是:

A.发现财务舞弊行为

B.确认和评价风险管理、内部控制及治理有效性

C.确保会计信息真实完整

D.协助管理层提高经营效率

答案:B

解析:内部审计的核心职能是通过确认和评价活动,为组织增加价值并改善运营,风险管理、内部控制及治理是其重点关注领域。

2.内部审计人员在实施审计时,若发现被审计单位存在重大关联交易未披露,应首先:

A.直接向董事会报告

B.与被审计单位管理层沟通确认

C.记录于审计工作底稿并扩大审计范围

D.要求被审计单位立即调整账务

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