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- 2026-05-11 发布于四川
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财政审计问题整改落实方案
为全面落实财政审计反馈问题整改,切实规范财政管理行为,提升资金使用效益和财务管理水平,现结合审计指出的具体问题,制定本整改落实方案。
针对预算编制不精准、执行刚性不足问题,逐一梳理审计反馈的12项预算编制偏差事项,其中8项因政策调整导致的支出未纳入年初预算,4项因项目前期论证不充分造成预算虚高。对政策调整类事项,要求业务部门在政策出台后10个工作日内提交预算调整申请,经财务部门审核、分管领导签批后,按程序报财政部门备案;对论证不充分类事项,由项目主管科室联合财务部门重新评估项目必要性及资金需求,核减虚高预算320万元,并将评估结果作为下一年度预算编制的重要依据。同时,建立预算执行动态监控机制,每月提取财务系统数据与预算指标比对,对进度低于序时30%的项目发送预警通知,由分管领导约谈科室负责人,连续两个月预警的项目核减下年度预算10%。
针对专项资金使用效益不高问题,重点整改审计指出的5个项目资金闲置、3个项目未达预期绩效事项。对闲置超过1年的2项产业扶持资金(合计450万元),由业务科室牵头与企业对接,核实项目停滞原因,1个月内收回未使用资金50万元,剩余资金按合同约定调整支持方向;对3个未达效项目(涉及教育、水利领域),委托第三方机构开展绩效再评价,根据评价结果扣减项目单位下年度同类项目预算20%,并要求项目单位提交整改方案,6个月内完成整改并重新申报绩
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