审计科管理制度.docx

审计科管理制度

一、总则

1.1制定目的

为规范审计科工作行为,提升审计工作质量和效率,强化内部监督,防范经济风险,保障单位资产安全完整,提高资金使用效益,促进单位健康稳定发展,根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》及本单位内部管理制度,结合审计工作实际,制定本制度。

1.2制定依据

本制度依据以下法律法规及文件制定:

《中华人民共和国审计法》

《中华人民共和国审计法实施条例》

《国家审计准则》

本单位《章程》

本单位《内部会计控制规范》

本单位《财务管理办法》

1.3适用范围

本制度适用于本单位审计科及全体审计人员开展的各项审计活动,包括但不限于财务收支审计、经济

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