医院内部审计监督管理制度
第一章总则
第一条为规范医院内部审计工作,健全内部监督约束机制,防范运营风险,保障国有资产安全完整,提升医疗服务效能与内部治理水平,根据《中华人民共和国审计法》《卫生计生系统内部审计工作规定》《行政事业单位内部控制规范》及国家医疗卫生行业监管相关要求,结合我院实际制定本制度。
第二条本制度适用于医院及所属独立核算分支机构、各临床科室、医技科室、行政后勤部门、专项项目组的所有经济活动、业务管理活动及相关责任主体的审计监督。
第三条医院内部审计工作坚持独立、客观、公正原则,不受其他部门、科室和个人的干涉,依法依规行使审计监督权,对医院党委、院长办公会负责并报告工作
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