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审计服务书面承诺书

第一章审计目标与范围之精确界定

1.1本次审计之核心目标在于对贵方截至2024年12月31日止的合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注是否在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制发表独立、客观、公正的审计意见。

1.2审计范围涵盖贵方本部、纳入合并范围的七家二级子公司、三家特殊目的实体(SPV)以及两家境外分支机构;境外部分以国际审计准则(ISA)为基准,境内部分以中国注册会计师审计准则(CAS)为基准,两者差异通过“差异调节表”予以量化披露。

1.3对于贵方管理层编制的预测性财务信息、内部控制自我评价报告、社会责任报告

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