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  • 2026-05-18 发布于福建
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工程监理审查制度

第一章总则

第一条为规范公司工程监理业务管理,防控执业风险,提升服务质量,依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程监理规范》(GB50319-2013)及集团母公司关于风险管理、合规经营的相关规定,结合公司实际,制定本制度。本制度旨在明确工程监理审查工作的管理架构、职责分工、操作标准及保障措施,确保监理业务全过程符合法律法规及行业规范要求,防范重大风险事件发生。

第二条本制度适用于公司工程监理业务覆盖的所有部门、下属单位及全体员工。具体适用范围包括但不限于工程项目的监理规划编制、监理实施细则执行、旁站监理实施、质量评估、安全检查、投资控制、合同管理及信息报告等环节,以及与第三方监理单位合作的管理流程。

第三条本制度中下列术语含义如下:

(一)工程监理专项管理:指公司对工程监理业务实施的全流程、系统性风险管理,包括风险识别、评估、预警、处置及持续改进,旨在确保监理活动合法合规、风险可控。

(二)监理业务风险:指在工程监理过程中可能因管理缺陷、操作失误、外部环境变化等导致的法律责任、经济损失或声誉损害的可能性。

(三)监理合规审查:指对监理业务各环节的合规性、规范性及风险等级进行系统性审查,包括前置性审查、过程性审查及结果性审查,确保监理行为符合法律法规及行业标准。

第四条工程监理专项管理遵循以下核心原则:

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