医院采购流程合规自查存在问题及整改措施.docx

医院采购流程合规自查存在问题及整改措施.docx

医院采购流程合规自查存在问题及整改措施

为进一步规范医院采购管理,防范廉政风险,提升资金使用效益,我院依据《政府采购法》《医疗机构医用设备管理办法》《药品集中采购监督管理暂行办法》等法律法规,结合上级主管部门关于“公立医疗机构采购全流程合规性整治”工作要求,于2023年6月至8月开展了采购流程专项自查工作。本次自查覆盖2021年1月至2023年6月期间实施的医疗设备、药品、医用耗材、后勤物资及服务类采购项目,涉及金额累计2.87亿元,通过资料审查、系统核验、访谈调研、现场抽查等方式,全面梳理采购各环节合规性,现将自查发现问题及整改措施报告如下:

一、自查工作开展情况

本次自查成立由分管副院长任

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