2026华润集团审计部岗位招聘6人笔试历年备考题库附带答案详解.docxVIP

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  • 2026-05-20 发布于上海
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2026华润集团审计部岗位招聘6人笔试历年备考题库附带答案详解.docx

2026华润集团审计部岗位招聘6人笔试历年备考题库附带答案详解

一、单项选择题

下列各题只有一个正确答案,请选出最恰当的选项(共30题)

1、根据《中国内部审计准则》,内部审计的核心职能不包括以下哪项?

A.确认服务

B.咨询服务

C.外部鉴证

D.风险管理评估

2、在华润集团此类大型央企的采购审计中,发现供应商与采购人员存在亲属关系未申报,这主要违反了哪一内部控制原则?

A.职责分离

B.利益冲突回避

C.授权审批

D.资产安全

3、审计人员在测试信息系统一般控制时,重点关注的是:

A.具体业务数据的准确性

B.系统开发、变更及访问安全

C.财务报表的列报合规性

D.市场营销策略的有效性

4、下列关于审计证据可靠性的表述,正确的是:

A.口头证据比书面证据更可靠

B.内部生成的证据比外部独立来源证据更可靠

C.直接获取的证据比间接推论的证据更可靠

D.复印件比原件更可靠

5、在风险评估阶段,审计师发现某子公司存货周转率显著低于行业平均水平,最可能的潜在风险是:

A.存货积压或减值风险

B.销售收入虚增风险

C.现金被盗用风险

D.固定资产折旧错误

6、根据《中央企业违规经营投资责任追究实施办法》,下列哪项不属于应当追究责任的情形?

A.违反规定开展融资性贸易

B.未履行决策程序擅自投资

C.因不可抗力导致的投资亏损

D.虚构业务套取

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