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- 2026-05-29 发布于四川
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ISO9000内审不符合(不合格)项判断参考条款
1。质量方针与质量目标没有框架关系――5.3
2.质量方针、目标不能被各级人员所理解和贯彻――5。3
内审不符合不合格项判断参考条款质量方针与质量目标没有框架关系质量方针目标不能被各级人员所理解和贯彻质量目标没有展开到职能部门实现不能提供证据管理评审未进行管理评审未保存原始记录管理评审的输出没有包括与顾客要求有关的产品的改进职责和权限不清资
3。质量目标没有展开到职能部门,实现不能提供证据――5.4.1
4。管理评审未进行――5.6
5.管理评审未保存原始记录――5.6.1
6。管理评审的输出没有包括与顾客要求有关的产品的改进――5。6.3
7.职责和权限不清――5.5。1
8.资源配置不足――6
9。外来文件和资料不受控――4.2.3f)
10.电子媒体和其他形式的文件未受控――4.2。3
11。现场不能得到相应文件有效版本,或使用不受控文件――d)
核工作有直接责任关系不能提供内审结果纠正措施的跟踪验证记录未规定公司应该提供的服务内容合同规定要服务而不执行未确
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