内部审计促进高校治理现代化研究职责边界.docx

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内部审计促进高校治理现代化研究职责边界

引言

建立健全审计发现问题整改与反馈的闭环管理体系,严格规定审计发现问题后的归口部门自查自纠、限期整改及跟踪督办程序,确保审计发现的问题件件有落实、事事有回音。建立审计结果与绩效考核、干部选拔任用、职称评聘等管理事项的直接挂钩机制,强化审计结果的刚性约束力,倒逼高校各部门遵守制度、廉洁从业、按章办事。通过常态化的结果运用,推动高校内部治理从被动整改向主动合规转变,提升高校治理的执行力与公信力。

致力于打破高校内部行政层级对审计工作的干扰,建立由党委领导、校长负责、审计部门独立实施的审计体制,赋予内审部门在审计方案制定、审计项目实施及结果应用上的

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