企业内部控制试题库+答案.docx

企业内部控制试题库+答案

一、单选题(共30题,每题1分,共30分)

1.企业办理担保业务,受理申请后的下一流程是()。

A、进行日常监控

B、审批

C、签订担保合同

D、调查评估

正确答案:D

2.在企业的组织构架中,关于审计委员会的描述,下列说法中错误的是()。

A、要求审计委员会成员具备独立性

B、定期参与财会会议,以了解各项财会议题与争端

C、能够对外部审计师的工作进行评估

D、积极参与公司营运的决策

正确答案:D

3.企业应建立固定资产清查制度,至少()全面清查,保证固定资产账实相符、及时掌握资产盈利能力和市场价值。

A、二年

B、半年

C、每年

D、三年

正确答案:C

4.为

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档