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- 2026-06-14 发布于四川
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财务自查报告(2篇)
第一篇
为落实国资委《关于开展202X年度中央企业财务合规管理专项检查的通知》要求,XX集团有限责任公司于202X年X月X日至X月X日组织全集团范围内财务专项自查工作,本次自查覆盖集团总部及下属27家全资子公司、13家控股子公司、8家参股公司,涉及资产总额1276.93亿元,202X年度合并营业收入482.71亿元,合并净利润39.64亿元,自查范围覆盖全流程财务核算、资金管理、税务合规、投融资管理、预算管控、往来账款清理六大核心模块,累计梳理财务凭证12.47万份、银行账户179个、涉税申报材料426套、投融资项目档案89份。
本次自查工作严格遵循“全覆盖、无死角、零容
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