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- 2026-06-29 发布于山东
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审计常见查出问题整改指南
为规范审计查出问题整改工作,压实整改主体责任,构建“发现问题—整改落实—督查核验—长效治理”全周期闭环管理机制,切实解决审计整改不彻底、资料不规范、长效机制缺失等突出问题,依据审计整改相关工作准则,结合各类审计项目高频问题整改实践,制定本指南。本指南适用于各级党政机关、企事业单位、国有企业等被审计主体的常态化审计整改工作。
一、审计整改总体规范要求
(一)整改核心原则
1.依法依规原则:严格对照审计报告、审计决定书、整改通知书明确的问题、依据、时限和要求开展整改,所有整改举措、资金处置、制度完善均符合法律法规、财经制度及行业规范,杜绝随意整改、变通整改。
2.闭环管控原则:实行全口径、全周期管理,对所有审计问题建立台账、逐项督办、逐项核验、销号管理,做到问题不遗漏、整改可追溯、结果可核验,杜绝虚假整改、纸面整改、拖延整改。
3.标本兼治原则:既要完成即时性问题整改、纠正当下违规行为、追回违规资金,又要深挖问题根源,补齐制度短板、规范流程机制,杜绝同类问题反复发生,实现“整改一个问题、规范一个领域、完善一套制度”。
4.实事求是原则:区分即时整改、阶段性整改、持续整改三类情形,对受客观条件、政策调整、项目周期等限制无法即时整改的,制定阶段性整改计划,明确时间表、路线图、责任人,杜绝一刀切整改。
(二)整改责任分工
1.主体责任:被审计单位主要负责
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