腐败活动自查报告(3篇).docxVIP

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  • 2026-07-03 发布于四川
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腐败活动自查报告(3篇)

第一篇

按照市纪委监委、市国资委党委关于开展国企领域腐败问题专项整治的工作部署,集团党委从2024年1月15日起集中开展全领域腐败活动自查自纠,覆盖所有下属12家二级子公司、37个在建项目部、11个职能部门,重点排查工程建设、资金拨付、资产处置、选人用人、对外合作等关键环节的廉洁风险和违规违纪问题,坚决纠治靠企吃企、利益输送、设租寻租等腐败行为。本次自查成立了以党委书记、董事长为组长,纪委书记为常务副组长,纪检监察室、审计部、财务部、工程管理部、成本管控部、人力资源部、资产管理部全员参与的自查工作专班,制定“三查三核”工作标准:个人层面全员自查填报《廉政风险事项自查表》,说明本人及近亲属是否存在与集团业务关联交易、是否收受合作方财物、是否违规干预项目招投标等情况;部门层面交叉核查近3年所有业务流程的纸质和系统留痕,重点比对流程断点、签字缺失、程序倒置等异常情况;专班层面重点核查近5年收到的信访举报、审计反馈问题、巡察移交线索,逐件复盘倒查背后的腐败风险。自查期间共设置实体举报箱27个、线上举报二维码39个,组织分层分类廉政谈话21轮,覆盖中层以上管理人员217人、财务/工程/采购等关键岗位员工429人,累计发放并回收自查表646份,调取近3年工程招投标资料127份、资金支付凭证1.72万份、资产处置台账39册,核查人事任免文件92份、对外投资合作协议47份

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