2026年企业内部审计工作制度完善方案
为深入贯彻落实2021年修订的《中华人民共和国审计法》《中央企业内部审计管理办法》及国资监管部门《2025-2027年国有企业内部审计工作提升行动方案》相关要求,全面补齐当前企业内部审计存在的覆盖有盲区、流程不规范、成果转化不足、数字化应用程度偏低等短板,充分发挥内部审计“经济体检”功能,保障企业“十四五”战略落地、重大风险防控与高质量发展,特制定本2026年企业内部审计工作制度完善方案。
一、总体要求
(一)指导思想
坚持党对审计工作的全面领导,以“防风险、促合规、提效益、助发展”为核心定位,对标国内一流企业内部审计管理体系,聚焦企业重点业务领域与关键
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