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- 2026-07-09 发布于河北
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医院审计工作制度
第一章总则
第一条为规范医院内部审计工作,健全内部审计制度,提升审计工作质量与效率,充分发挥审计在强化内部管理、防范经营风险、提高经济效益、促进廉政建设中的作用,依据国家相关法律法规及行业管理规定,结合本院实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于本院及所属各部门、科室、分支机构的各项审计活动。
第三条医院审计工作遵循独立、客观、公正、保密的原则,以事实为依据,以法律法规和规章制度为准绳,不受任何单位和个人的非法干涉。
第四条审计部门及审计人员依法履行职责,其工作成果是医院进行经营决策、业绩考核、奖惩任免的重要依据之一。
第二章审计机构与人员
第五条医院设立独立的内部审计部门,在医院主要负责人的直接领导下开展工作,对其负责并报告工作。审计部门的年度工作计划、工作总结、重大审计事项等应及时向医院主要负责人汇报。
第六条审计部门应配备与其职责相适应的专职审计人员。审计人员应具备必要的专业知识、业务能力和职业道德,熟悉国家财经法规、审计准则及医院运营管理情况。
第七条审计人员应恪守审计职业道德,做到廉洁奉公、实事求是、客观公正、保守秘密。与被审计对象或审计事项有利害关系的,应当主动申请回避。
第八条审计人员依法执行职务,受法律保护。医院应为审计部门和审计人员开展工作提供必要的工作条件和经费保障,支持审计人员参加业务培训和后续教育,不断提升专业素养。
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