采购代理业务内部监督管理制度.docxVIP

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  • 2026-07-20 发布于黑龙江
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采购代理业务内部监督管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司采购代理业务行为,强化内部管理,防范执业风险,确保采购代理活动的公开、公平、公正和诚实信用,保障公司及相关方合法权益,依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等相关法律法规及公司内部管理规定,特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有参与采购代理业务(包括但不限于政府采购项目、企业采购项目等)的部门及全体从业人员。凡在公司授权范围内从事采购代理业务的承接、组织、实施及后续服务等活动,均应遵守本制度。

第三条监督原则

内部监督工作遵循以下原则:

(一)独立性原则:监督部门及人员应独立行使监督权,不受其他部门或个人的非法干预。

(二)客观性原则:以事实为依据,以法律法规和公司制度为准绳,客观公正地开展监督工作。

(三)全过程原则:监督覆盖采购代理业务的承接、策划、实施、履约及后续评价等各个环节。

(四)预防与惩处相结合原则:注重事前预防、事中控制,对发现的违规行为及时纠正并严肃处理。

第二章监督组织与职责

第四条监督主体

公司设立内部监督部门(或指定专门的监督岗位,以下统称“监督部门”),作为采购代理业务内部监督的归口管理部门。公司各业务部门及全体员工均有配合监督工作的义务。

第五条监督部门职责

监督部门主要履行以下职责:

(一)组织制定和修订公司

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