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- 2026-07-21 发布于四川
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2026年关于财会监督专项行动工作的自查报告
一、自查工作总体开展情况
为深入贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》要求,按照财政部2026年全国财会监督专项行动统一部署,我单位于2026年3月15日至4月25日全面开展财会监督专项自查工作。本次自查坚持问题导向、责任导向、效果导向,覆盖单位及所属12家二级分支机构、37家三级核算单位,涵盖2024-2025两个完整会计年度的全部经济业务事项,累计梳理会计凭证12.76万份、财务报表249套、项目台账872个,涉及资金规模合计187.32亿元。
为保障自查工作质效,我单位第一时间成立由主要负责人任组长、分管财务领导任副组长,财务、审计、纪检、采购、资产、人事等多部门业务骨干组成的专项自查工作小组,制定《财会监督专项行动自查实施方案》,明确“预算管理、会计核算、内部控制、资产管理、政府采购、财经纪律执行、政策资金落地”7大类32项自查要点,建立“周调度、月通报、问题销号”工作机制,先后组织自查培训3场、覆盖财务及业务人员217人次,针对下属单位开展现场督导6次,确保自查不留死角、不走过场。截至自查结束,共排查出6大类27项具体问题,制定整改措施41项,已完成立行立改问题12项,剩余问题均明确整改时限及责任主体。
二、自查发现的主要问题
(一)预算管理领域问题
1.预算编制精准性不足:2024年单位整体预算执行偏差率达8.72%
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