2026年预算执行管控方案
一、总体思路与目标
1.1指导思想
以“战略牵引、价值创造、风险可控、闭环管理”为核心,将预算执行从“事后纠偏”转为“事前预埋、事中穿透、事后复盘”,实现资源投放与经营节奏同频共振。
1.2年度目标
维度
2026年目标值
2025年实际
提升幅度
备注
预算执行偏差率
≤±2%
±5.8%
↓3.8pct
含收入、成本、费用三大主表
现金流预测准确率
≥95%
88%
↑7pct
滚动13周预测
超预算事项审批时长
≤3个工作日
7.2天
↓58%
系统留痕
预算调整闭环周期
≤15天
28天
↓46%
从申请到归档
战略项目预算占用比
≥78%
62%
↑1
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