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2026年预算执行管控方案

一、总体思路与目标

1.1指导思想

以“战略牵引、价值创造、风险可控、闭环管理”为核心,将预算执行从“事后纠偏”转为“事前预埋、事中穿透、事后复盘”,实现资源投放与经营节奏同频共振。

1.2年度目标

维度

2026年目标值

2025年实际

提升幅度

备注

预算执行偏差率

≤±2%

±5.8%

↓3.8pct

含收入、成本、费用三大主表

现金流预测准确率

≥95%

88%

↑7pct

滚动13周预测

超预算事项审批时长

≤3个工作日

7.2天

↓58%

系统留痕

预算调整闭环周期

≤15天

28天

↓46%

从申请到归档

战略项目预算占用比

≥78%

62%

↑1

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