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- 2026-07-27 发布于山东
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2026年审计师《风险审计》试卷
一、单选题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计师发现被审计单位的内部控制存在缺陷,但该缺陷对财务报表的影响并不重大。审计师应该如何处理?
A.立即报告管理层并要求其整改
B.记录该缺陷并继续进行审计程序
C.忽略该缺陷并继续进行审计
D.增加审计程序以评估该缺陷的潜在影响
2.风险评估程序的主要目的是什么?
A.识别和评估审计风险
B.确定审计范围
C.评估内部控制的有效性
D.确定审计费用
3.在进行风险评估时,审计师通常采用的方法包括哪些?
A.分析性复核和穿行测试
B.重新执行和细节测试
C.分析性复核和细节测试
D.穿行测试和重新执行
4.审计师在进行风险评估时,通常不会考虑以下哪个因素?
A.被审计单位的行业特点
B.被审计单位的治理结构
C.被审计单位的财务状况
D.被审计单位的审计历史
5.内部控制的基本组成部分包括哪些?
A.授权、记录和报告
B.授权、记录和监控
C.授权、监控和报告
D.记录、监控和报告
6.在审计过程中,审计师发现被审计单位的内部控制存在重大缺陷,审计师应该如何处理?
A.立即报告管理层并要求其整改
B.记录该缺陷并继续进行审计程序
C.忽略该缺陷并继续进行审计
D.增加审计程序以评估该缺陷的潜在影响
7.审计师在进行风险评估时,通常
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