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2026年财经纪律自查报告资金申请方面

一、自查工作总体开展情况

本次财经纪律专项自查严格按照《财政部关于开展2026年行政事业单位资金申请领域财经纪律专项整治的通知》(财预〔2026〕12号)及省财政厅、主管部门相关工作部署,于2026年3月15日至4月20日开展,覆盖本单位2025年度所有财政资金申请、拨付、使用全流程,重点核查项目资金申请真实性、合规性,专项转移支付资金匹配性,人员经费申请准确性三大类事项。

自查工作由单位主要负责人任组长,财务科、内审科、项目管理科、人事科联合组成自查工作组,制定《资金申请领域财经纪律自查清单》,细化12大类47项核查指标,通过查阅原始凭证、比对项目申报材料、核实资金拨付流水、访谈项目经办人等方式,累计核查2025年度各类资金申请事项172笔,涉及申请总金额87624.3万元,其中基本支出申请21笔、金额12456.8万元,项目支出申请137笔、金额70241.7万元,专项转移支付资金申请14笔、金额4925.8万元,做到资金申请事项100%覆盖、关键审核节点100%追溯、问题线索100%核实。

二、资金申请管理基本情况及合规性核查结果

(一)预算申报阶段资金申请合规性

本单位严格落实“项目跟着规划走、资金跟着项目走”的要求,所有资金申请均以中长期发展规划、年度工作重点为依据,2025年度预算申报严格按照“二上二下”流程执行,未出现无规划、无

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