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  • 2026-07-29 发布于四川
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自行自查报告(3篇)

第一篇

为严格落实《财政部关于进一步加强地方预决算公开管理的通知》及省、市财政部门关于公务支出规范化管理的专项部署要求,我单位于2024年3月12日至3月28日组织开展了2022年1月至2023年12月期间所有公务支出事项的全口径自行自查工作,本次自查覆盖所有财务列支科目,涉及资金总额1287.64万元,覆盖所有业务科室及下属2个二级事业单位,共梳理凭证3276份、附件材料11247份,现将自查有关情况报告如下。

一、自查工作组织开展情况

本次自查严格按照“全覆盖、无死角、零容忍”的原则推进,确保问题排查精准、责任界定清晰。

1.组织领导到位。成立了由单位主要负责人任组长,分管财务的副职任副组长,财务科、办公室、纪检监察室、各业务科室负责人为成员的自查工作领导小组,制定了《公务支出专项自查工作实施方案》,明确了自查时间节点、范围、内容、责任分工,先后召开3次调度会推进自查工作,邀请财政部门业务骨干对自查人员开展2次专项培训,讲解最新的公务支出管理规定、凭证审核要点,确保自查人员统一标准、熟悉流程,避免自查走过场。

2.自查范围清晰。时间范围覆盖2022年1月1日至2023年12月31日期间所有纳入单位预决算管理的资金支出,包括一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金及其他自有资金;事项范围涵盖公务接待费、差旅费、公车运行维护费、会议费、培训费、政

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