巡察反馈问题整改台账闭环制度.docxVIP

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  • 2026-07-29 发布于四川
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巡察反馈问题整改台账闭环制度

第一章总则

为深入贯彻落实全面从严治党要求,切实做好巡察反馈问题的整改落实工作,进一步规范整改工作流程,强化整改责任落实,提升整改质效,确保巡察反馈问题条条有整改、件件有着落,形成完整的整改工作闭环,特制定本制度。本制度旨在通过建立科学、规范、严密的巡察反馈问题整改台账管理体系,实现对整改任务的全周期管理,从问题接收、分解、执行、监督到销号、评估、巩固,每一个环节都做到有据可查、有责可究、有效可控。整改台账闭环管理坚持实事求是、客观公正的原则,坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一,以台账为载体,以责任为抓手,以监督为保障,推动巡察整改工作制度化、规范化、常态化。

本制度适用于本单位及所属各部门、各机构接受上级党委巡察组巡察反馈意见后的整改工作全过程。凡是巡察反馈的问题,均必须纳入本制度规定的台账管理体系,严禁体外循环、私自消化或虚假整改。通过闭环管理,不仅要解决具体问题,更要举一反三,查找根源,堵塞漏洞,完善制度,达到“巡察一处、整改一地、规范一方”的综合效果。

第二章台账建立与问题分解

巡察反馈意见收到后,整改工作领导小组办公室(以下简称“整改办”)应当在规定时限内,牵头组织相关部门,对照巡察组反馈的“问题清单”,逐条逐项进行梳理、甄别和录入,建立总台账。总台账是整改工作的底账,必须做到要素齐全、数据精准、责任明确。

一、台账要素标准化

整改台

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