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- 2026-07-30 发布于山东
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企业内部财务审计实施工作细则(最新版)
第一章总则
一、目的和依据
1.为加强和规范企业内部财务审计工作,提升财务管理水平,防范财务风险,保障企业资产安全完整与保值增值,根据《中华人民共和国审计法》(修订版)、《中华人民共和国会计法》(修订版)、《中华人民共和国公司法》(修订版)、《企业内部基本规范》(财会〔2008〕7号)、《企业内部应用指引第8号——财务管理》(财会〔2010〕11号)、《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号,2018年修订)等相关法律法规及企业章程,结合本企业实际情况,特制定本工作细则。
2.本细则适用于本企业总部及所属各级全资、控股子公司(以下统称各单位)的财务审计实施工作。非控股的参股公司,可参照本细则对其财务活动开展审计监督。
3.本细则所称财务审计,是指企业内部审计机构依据国家法律法规、企业规章制度及会计准则,对各单位财务收支、财务报告、资产管理、成本费用、税务管理、内部控制及经济效益等活动的真实性、合法性、合规性、效益性进行的独立监督、评价和建议活动。
4.财务审计的实施应遵循独立性、客观性、公正性、保密性和重要性原则。内部审计机构和人员不得参与被审计单位的日常财务管理与业务经营活动,以保持审计的独立性。
5.财务审计的目标包括:检查和评价财务内部控制体系的健全性与有效性;验证财务信息的真实性与可靠性;监督财务收支的合规性与效
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