2026年固定资产管理盘点自查报告.docxVIP

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  • 2026-07-30 发布于四川
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2026年固定资产管理盘点自查报告

一、自查工作开展基本情况

本次固定资产管理盘点自查工作覆盖公司全部固定资产,自查基准日为2026年12月15日,自查周期为2026年1月1日至2026年12月15日,旨在全面梳理公司固定资产底数、核查资产使用状态、排查管理风险、完善资产台账,保障国有资产(公司资产)安全完整,提升资产使用效率。

本次自查由公司资产管理部牵头,联合财务部、行政人事部、生产运营中心、技术研发中心5个部门组成专项自查小组,明确分工如下:资产管理部负责统筹组织、台账核对、现场盘点统筹;财务部负责账卡金额核对、折旧计提核算、账实差异财务账项调整复核;行政人事部负责办公类资产、后勤类资产的现场盘点、使用人信息核对;生产运营中心负责生产设备、生产辅助类固定资产的现场核查、运行状态记录;技术研发中心负责研发设备、知识产权类固定资产的权属核对、使用状态确认。自查工作分为三个阶段推进:第一阶段(2026年12月16日-12月18日)完成制度梳理、台账整理、盘点表单制作;第二阶段(2026年12月19日-12月25日)完成全资产现场盘点、信息核对;第三阶段(2026年12月26日-12月28日)完成差异核查、问题汇总、原因分析、整改方案制定,形成本自查报告。

本次自查采用“账卡核对→现场盘点→差异复盘→权属核查”的四步工作法,对全部固定资产按使用部门、存放地点、资产类别逐一梳理,共盘点

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