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- 2026-07-30 发布于福建
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2026年审计师专业水平测试题库:内部审计与风险控制专项练习
一、单项选择题(每题1分,共20题)
1.在商业银行内部审计中,审计人员发现某信贷审批流程存在人为干预风险,应优先建议该银行采取哪种控制措施?
A.强化信贷审批人员绩效考核
B.引入自动化信贷审批系统并设置权限分级
C.定期开展信贷合规培训
D.提高信贷审批额度下限
2.某制造企业因供应链中断导致生产停滞,内部审计部门在风险评估时应重点关注哪种风险因素?
A.供应商财务稳定性
B.库存周转率
C.生产设备老化
D.员工操作技能
3.在医疗行业内部审计中,审计人员发现某医院药品采购存在价格异常波动,应建议医院优先核查哪种环节?
A.药品入库验收流程
B.采购合同条款
C.药品库存管理记录
D.医生处方系统
4.某电商平台因用户数据泄露被监管机构处罚,内部审计部门在后续风险控制建议中应强调哪种措施?
A.加强客服团队建设
B.完善数据加密与访问权限管理
C.提高物流配送效率
D.优化商品推荐算法
5.在房地产企业内部审计中,审计人员发现项目成本超支问题,应优先核查哪种控制措施?
A.工程变更审批流程
B.材料采购合同
C.项目进度报告制度
D.财务预算编制方法
6.某零售企业因库存积压导致资金周转困难,内部审计部门在风险控制时
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