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- 2026-07-31 发布于四川
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2026年机关财经纪律监督检查自查报告
一、自查工作总体开展情况
为深入贯彻落实党中央、国务院关于严肃财经纪律的决策部署,按照《财政部关于开展2026年地方财经秩序专项整治行动的通知》(财预〔2026〕12号)及省、市财政部门相关工作要求,本单位于2026年3月15日至4月20日组织开展了财经纪律全面自查工作。本次自查覆盖单位本级及下属2个全额拨款事业单位、1个差额拨款事业单位,涉及2024年、2025年两个会计年度的所有财政资金收支、资产管理、政府采购、账户管理等业务,累计梳理财务凭证12762份、项目台账324个、资产卡片4127张,核查资金总规模21876.42万元,其中一般公共预算资金14239.78万元、政府性基金预算资金3521.64万元、国有资本经营预算资金189.25万元、单位自有资金3925.75万元。
自查工作由单位主要负责人任组长,分管财务的副职任副组长,财务科、办公室、纪检监察室、各业务科室负责人共同组成自查工作小组,制定《财经纪律监督检查自查工作实施方案》,明确“科室自查、财务复核、交叉检查、纪检督查”四级工作机制,对照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》及地方财政管理相关规定,梳理12类47项自查清单,逐项明确责任主体、核查标准和完成时限,对自查发现的问题建立“问题台账、整改台账、责任台账”三本账,确保问题见底、整改到
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