供应商质量客诉管理流程图.xlsx

进料检验作业流程图

流程 负责单位 辅助部门 流程说明 控制计划

参照标准 使用表单

仓储部 供应商 1:供应商送货到我公司附送货单(订单、名称、数量、产品检测报告),仓库接收。 依照本公司采购单 采购入库单

出货报告

仓储部 品质部

2:仓库点收并确认接收后填写相应的采购入库单,并将供应商送货单一并交给IQC检验员,检验人员依照送货单名称按AQL抽样水准去待检区抽样检验。 AQL允收标准表

NA

品质部 仓储部 3:检验员在签核完《采购入库单》后,要留下部门对应的一联,保存至文件夹。 NA NA

品质部 NA 4:进料检验人员需参照相对应料号之图面并依照SIP内容进行尺寸检查作业。

5:进料检验员在尺寸检验中,需一边检验一边填写检验数据记录于《进料检验记录表》内。 进料检验SIP 《进料检验记录表》

品质部 仓储部

采购部 6:原辅材检验人员检验后,若检验合格则在原辅材外包装贴上合格标签,并知会仓库人员入库;如果发现不良,经判定确认为不良,在原辅材料外包装上贴红色的不合格标签,通知仓库及采购担当此异常,再填写《进料异常通知单》,知会SQE处理。 ①进料检验规范

②AQL允收标准表

《进料异常通知单》

《进料检验记录表》

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档