2026年医院财务收支规范管理自查报告
一、自查工作总体开展情况
为严格落实《公立医院财务内部控制规范(2024版)》《医疗机构收支分类核算指引》及省卫健委《关于开展2026年度公立医疗机构财务规范管理专项排查的通知》要求,本院于2026年7月10日至7月25日组织开展财务收支全流程规范管理自查工作。本次自查由财务科牵头,联合审计科、医务科、医保科、设备科、后勤保障部、信息科共7个部门组成专项自查小组,明确“收入全覆盖、支出全追溯、流程全穿透”的工作原则,对照国家、省市最新财务监管要求,覆盖2025年1月至2026年6月所有财务收支业务,累计核查会计凭证12469份、收费单据217.34万张、
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