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- 2026-08-05 发布于河南
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财务审计专员年度财务审计述职报告
202X年度我担任公司财务部审计专员岗位,全年围绕集团审计战略部署、公司年度风控与审计工作清单开展工作,全年累计完成审计项目21项,其中专项审计12项、年度常规审计6项、临时稽核项目3项,累计排查问题147个,推动完成整改139个,整改完成率94.56%,为公司挽回直接经济损失217.34万元,间接规避运营风险敞口约1200万元,全年出具的审计报告、风险提示函均通过集团审计中心复核,合规率100%。现将全年履职情况、存在不足及下年度工作计划述职如下:
一、202X年度核心工作完成情况
(一)常规审计全覆盖,筑牢财务合规底线
我严格按照年度审计工作计划,对财务全流程合规性开展全覆盖核查,确保核心财务环节无重大风险遗漏。一是完成年度财务收支审计,覆盖总部及12家下属子分公司202X年度全量财务数据,累计核查营收入账凭证12437份、成本费用列支凭证31296份、资产类台账7套,共排查问题42个,其中跨期确认营收涉及金额42.68万元、无票列支成本涉及金额17.32万元、固定资产账实不符涉及总额89.7万元、职工福利费列支不合规涉及金额8.9万元,针对上述问题我逐一出具整改通知书,推动责任单位完成账务调整、凭证补全、固定资产全盘复盘等工作,累计补缴个税及滞纳金2.13万元,调整当年利润37.24万元,确保财务报表真实反映公司经营状况。二是完成薪酬福利专项
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