事业单位财务自查报告及整改措施
一、自查工作总体开展情况
为严格落实《行政事业单位财务规范》《政府会计制度》及地方财政局《关于开展202X年度行政事业单位财务管理专项检查的通知》要求,本单位于202X年X月X日至X月X日,对202X年1月1日至202X年12月31日期间的全口径财务运行情况开展全面自查。本次自查由单位主要负责人任组长,分管财务领导任副组长,财务科、纪检监察室、办公室、各业务科室共同参与,明确“横向到边、纵向到底、不留死角”的工作原则,重点覆盖预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、政府采购、内部控制、会计核算、津补贴发放八大领域,累计核查会计凭证1246份、原始票据3721张、
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