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财务管理自查报告(3篇)

第一篇

为严格落实《行政事业单位财务规则》《地方预决算公开操作规程》及省财政厅2024年度财会监督专项行动工作要求,本单位于2024年3月12日至3月26日对2023年度全年及2024年1-2月财务管理全流程开展全覆盖自查,现将自查情况报告如下:

本次自查由单位主要负责人任组长,分管财务的副职任副组长,财务科、内审科、办公室、纪检监察室共12名工作人员为成员,制定了《财务管理自查工作清单》,明确预决算管理、收支管理、资产管理、政府采购、专项资金、内控建设、票据管理7大类39项自查要点,通过账证核对、账实核对、座谈问询、系统溯源等方式,累计查阅会计凭证412册、会计账簿

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