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  • 2026-08-11 发布于江苏
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企业并购重组审批制度

第一章总则

第一条为规范企业并购重组活动,有效防控相关专项风险,提升管理效率与合规水平,根据国家相关法律法规及公司治理要求,结合企业实际情况,特制定本制度。通过明确审批流程、压实组织责任、强化风险管控,确保并购重组决策的科学性、合法性与可行性,促进企业资源优化配置与可持续发展。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在开展并购重组业务全流程中的行为规范。具体覆盖企业内部涉及股权收购、资产整合、业务剥离、合资设立等重组活动,以及与并购重组相关的尽职调查、估值评估、交易谈判、法律合规、财务审计、整合落地等环节。所有参与并购重组工作的单位与个人,均应严格遵循本制度规定。

第三条本制度涉及以下核心术语:

(一)“XX专项管理”是指企业针对并购重组活动建立的全流程风险管理、合规审查、决策监督及效果评估体系,旨在系统化防范交易风险、法律风险、财务风险及整合风险。其外延涵盖风险识别、预警、应对、处置及持续改进的全周期管理活动。

(二)“XX风险”是指并购重组过程中可能出现的各类不确定性因素,包括但不限于市场风险(如估值偏差、交易对手违约)、法律风险(如交易无效、知识产权纠纷)、财务风险(如资金链断裂、并购后整合成本超支)、运营风险(如文化冲突、业务协同失效)等。

(三)“XX合规”是指并购重组活动必须严格遵守国家法律法规、行业规范及

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