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- 2026-08-11 发布于四川
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消防队财务监督专项行动工作自查报告
一、自查工作开展概况
为深入落实应急管理部消防救援局、省消防救援总队关于财务监督专项行动的部署要求,坚决防范财经领域廉政风险,规范经费运行全流程管理,我队于202X年X月X日至X月X日全面开展财务专项自查工作。本次自查覆盖队本级及下辖3个消防救援站202X年1月至202X年X月所有财经业务,涉及经费总规模1926.73万元,其中人员经费721.45万元、项目经费812.38万元、公用经费392.9万元。
自查工作由支队党委牵头,成立以支队长、政委为双组长,后勤保障科全体财务人员、纪检督察室专员为成员的专项自查小组,制定《财务监督专项自查清单》,明确预算管理、收入管理、支出管理、政府采购、资产管理、账户资金、内控制度、财经纪律8大类37项具体核查要点。本次自查采用“逐笔核对凭证、实地盘点资产、交叉核验流程、访谈岗位人员”相结合的方式,累计核查会计凭证1276份、银行对账单12份、政府采购合同32份、固定资产台账417条,访谈财务、采购、资产管理员及基层站主官共18人,确保自查无死角、核查无盲区。
二、现有财务管理工作基础
(一)制度体系建设情况
我队严格落实《消防救援队伍财务管理规定》《地方消防经费管理办法》等上级文件要求,结合本级实际修订完善《财务报销审批细则》《政府采购内部管理规程》《固定资产全生命周期管理办法》《财务岗位风险防控清单》等12项
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