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- 2026-08-12 发布于北京
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审计计划书
审计项目名称:碳排放数据与减排措施专项审计
编制人:审计部XXX
编制日期:XXXX年XX月XX日
项目编号:SA-2026-065
一、审计目标
对公司碳排放数据的真实性、完整性和准确性,以及减排措施的有效性和合规性实施独立审计,具体目标如下:
碳排放数据质量与可靠性:确认范围一(直接排放)、范围二(外购能源间接排放)及范围三(其他间接排放,如适用)的温室气体排放数据的收集方法、计算逻辑和结果是否准确、完整,是否符合国内外温室气体核算标准,有无重复计算或遗漏。
减排目标与措施有效性:评价公司设定的碳减排目标(如碳中和、净零排放承诺)是否具有科学依据,所实施的各项减排措施(如节能改造、绿电采购、工艺优化、碳抵消等)是否真实、足额推进,减排效果是否达到预期,有无“刷绿”或虚假宣传。
碳资产与碳交易合规性:核实公司在碳排放权交易市场中的配额履约、CCER(国家核证自愿减排量)或其他国际自愿减排量(如VCS、GoldStandard)的购买、使用与注销是否合规、真实,相关交易是否经过适当审批,有无内幕交易或利益输送。
排放报告与信息披露一致性:核对向政府主管部门报送的碳排放报告、向第三方核查机构提供的数据、以及对外公开披露的ESG报告/可持续发展报告中碳排放相关信息的准确性和一致性。
碳相关财务影响与风险管理:评估碳排放管控对公司运营成本、资本支出、资产减值(如搁浅资产)
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